Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

Informações da portaria
Data da portaria: 22/08/2017
Agente: NERINEUZA HOLANDA DA SILVA
Cargo: COORDENADOR (A) CAD - UNICO
Secretária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Informações da diária
Orgão\Empresa: CAPACITAÇÃO CAD-ÚNICO V7.15
Cidade: NATAL
Estado: RN
Justificativa
02 (duas) DIÁRIAS no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) a(o) servidor(a) NERINEUZA HOLANDA DA SILVA, matrícula nº 018, ocupante do cargo/função de COORDENADORA DO CAD-único deste município, para custear despesas destinadas à cobertura de gastos com alimentação e hospedagem, conforme dispõe o parágrafo Único do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN, durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN, no(s) dia(s) 24 e 25 de agosto de 2017 com objetivo de ir à CAPACITAÇÃO CAD-ÚNICO V7.15, conforme consta especificado na Estimativa de Custos da Concessão, anexa.
Histórico
O servidor ou agente público que tenha recebido o valor correspondente às diárias, deverá apresentar comprovação do cumprimento dos objetivos constantes na concessão original, mediante exibição do relatório de viagem (inciso III do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE) – Anexo V do Decreto Municipal nº 005/2017 e, de documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do afastamento (inciso IV do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE) atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN
Início da viagem
22/08/2017
fim da viagem
25/08/2017
Data Quitação
SEM DATA
Valor unitário
R$ 40,00
Quantidade
2
Valor total
R$ 80,00

* Portaria de concessão (Decreto municipal 005/2017 e art. 22 resl. 011/2016- TCE/RN)

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